年初,上海中医药大学内部审计理论研讨会在我院召开。大学及附属医院等七家单位的分管领导及全体审计人员参加了会议。
会上,各单位首先对2014年审计工作情况及2015年审计工作计划进行了总结汇报。各单位分别从审计制度的完善与修订抓起,介绍各自在年度决算审计、工程项目审计、经济合同审计、专项审计督查等项目的开展情况,同时对2015年的工作提出了新的想法及工作思路。随后,各单位就撰写的审计论文进行交流,论文从经济责任审计、科研经费管理、医院收费票据内控管理等审计工作上的热点问题及工作经验作为议题开展理论研讨,并邀请校专家对每篇论文进行点评及指导。
会议最后,上海中医药大学党委副书记、纪委书记朱惠蓉讲话,她充分肯定各单位的工作成绩,并对审计工作提出几点要求:一是各单位要加强审计整改的督查力度,并将审计的监督效用落到实处;二是关于内控建设制度要有章可循,综合运用内控制度及规范;三是要加强审计人员的专业化培训同时也要扩大审计培训的部门;四是强化议事规则,加强事先沟通的渠道;五是审计要多提建设性意见,进行书面提醒,真正发挥审计作用。
研讨会增进各单位内部审计工作人员之间的交流与沟通,在实际工作中坚持监督与服务并重,加强内部管理,为医院领导提供可靠的决策依据。
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